Sant Pere de Ribes aumenta en 850.000 € las partidas sociales de los Presupuestos 2024

22 de noviembre de 2023 a las 18:53h
Actualizado: 16 de diciembre de 2025 a las 13:10h

El presupuesto municipal de Sant Pere de Ribes para 2024 asciende a 35,4 millones de euros, con un incremento de más de 4 millones más respecto al año 2023, que fue de 31,1 millones de euros. El pleno celebrado este martes, 21 de noviembre, ha aprobado esta propuesta presentada por el gobierno con los votos favorables del Partido de los Socialistas de Cataluña, Junts-ViA y Vox. Mientras que UM9-CUP-Construïm ha votado en contra, y Fem Poble se ha abstenido. El documento de presupuesto también incluye las adendas que recogen las propuestas hechas en diferentes reuniones por parte de los grupos municipales.

Se trata de un presupuesto centrado en dar cobertura a las necesidades de las personas y su bienestar. En este sentido, más del 50% del gasto generado por el Ayuntamiento se dedicará a prioridades como la vivienda, los servicios sociales o el empleo, teniendo en cuenta también la situación de crisis que se presenta de tantas formas diversas (crisis sanitaria, crisis energética, crisis económica en general...). El presupuesto municipal tiene 5 objetivos principales:

  1. Garantizar los derechos básicos a la ciudadanía y la igualdad de oportunidades…
  2. Favorecer el alquiler social y el acceso a la vivienda (para personas jóvenes, mayores, familias vulnerables…).
  3. Consolidar e implantar nuevas medidas medioambientales. Trabajar en la sostenibilidad, en el cuidado del medio ambiente y en la consolidación de la transición energética para construir un futuro más sostenible.
  4. Luchar contra el paro y favorecer el comercio local y el emprendimiento, apoyando la generación de empleo, y a nuevas formas de economía.
  5. Mejorar el espacio público como primer entorno de convivencia.

Este presupuesto se incrementa en más de 850.000 euros en Servicios Sociales, Vivienda, Empleo y Educación. Concretamente, el incremento en Servicios Sociales se traduce en más de 400.000 euros (haciendo un total de 4.069.000 euros). En el caso de las políticas de vivienda, supone un aumento de más de 275.000 euros (en total son 3.438.000 euros), y en las políticas aplicadas en el ámbito de la generación de empleo, se destinarán más de 140.000 euros respecto al año anterior (haciendo un total de 706.000 euros). También se prevé un incremento de 142.000 euros en Espacio Público.

 

El gasto previsto, por capítulos

El capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios para el año 2024 asciende a un total de 12.509.010 euros, lo que supone un incremento de 1.256.341 euros respecto al año 2023. Los incrementos más significativos serían los siguientes:

  • Incremento en Servicios Sociales: 378.000 euros, debido al aumento en el Servicio de Atención a la Dependencia (SAD) y para apoyar en temas de vulnerabilidad energética.
  • Incremento en Educación: 55.000 euros, básicamente dirigido a las guarderías.
  • Incremento en políticas de Igualdad de Género, Feminismos LGTBIQ+: 7.000 euros, a razón de la ampliación que se produce en servicios de acompañamiento.
  • Incremento en servicios de Juventud: 20.000 euros, por la implantación del Plan Director de Juventud.
  • Incremento en Espacio Público: 142.000 euros, para reforzar los servicios de jardinería, de limpieza y de mantenimiento de edificios e infraestructuras. Asimismo, se llevará a cabo una ampliación de los servicios en las urbanizaciones.
  • Incremento en el departamento de Deportes: 25.000 euros, para hacer efectivos unos ajustes en las prestaciones de servicios.
  • Incremento en los servicios de Cultura: 55.000 euros, para dar cobertura a diversas necesidades para equipamientos culturales municipales; asimismo, para cubrir el aumento de precios producido por los diferentes servicios; o el aumento en cuanto a la gestión de promoción cultural.
  • Incremento en Medio Ambiente, Sostenibilidad y Transición Energética: 9.000 euros, para realizar estudios e implantaciones de las diferentes acciones relacionadas con sostenibilidad y energías renovables.
  • Incremento en Salud: 13.000 euros, para avanzar en el despliegue del Plan de Salud municipal.
  • Incremento en servicios de Promoción Económica: 40.000 euros.
 

El capítulo de gastos de transferencias corrientes asciende a 6.293.686 euros, proponiendo un incremento de 1.155.460 euros respecto al año 2023. Los incrementos más significativos serían: el mantenimiento del programa de ayudas para personas, para hacer frente a los efectos de la crisis económica y sanitaria (75.000 euros); incremento para las partidas de Cooperación Internacional, para dar cumplimiento al Plan Director (8.500 euros); la actualización para dar cobertura a los servicios que presta la Mancomunidad (1,1 millones de euros); la realización de una nueva campaña de bonos para ayudar al comercio local (50.000 euros).

El capítulo de gastos de inversiones reales previsto es de 1.486.979,68 euros, proponiendo un incremento de 767.158,30 euros respecto al año 2023 (a la espera de su complementación con el próximo Plan de Reactivación municipal). En esta dotación económica estaría incluida la inversión ordinaria para la realización de pequeñas inversiones, dando cobertura a las necesidades de los diferentes servicios, así como la dotación destinada a los proyectos ganadores de los presupuestos participativos.

La dotación económica para el capítulo de gastos de transferencia de capital es de 238.000 euros. Los conceptos más significativos serán:

  • Mantenimiento del programa de ayudas para hacer frente a los efectos de la covid-19: 25.000 euros.
  • Mantenimiento de las ayudas al comercio local: 90.000 euros.
  • Incremento de ayudas para renovables: 35.000 euros.

El presupuesto aprobado se verá complementado el año que viene, tras el cierre y la correspondiente liquidación del presupuesto de 2023, con la incorporación de remanentes que se dedicarán en gran parte al Plan de Reactivación Municipal.

Sobre el autor
C CIUTAT
Redacció
Ver biografía
Lo más leído