El presupuesto municipal de Sant Pere de Ribes para 2025 asciende a 37,3 M de euros, con un incremento de casi 2 millones más respecto al año 2024, que fue de 35,4 M de euros.
El pleno celebrado este martes, 26 de noviembre, ha aprobado esta propuesta presentada por el gobierno con los votos favorables del Partit dels Socialistes de Catalunya, Junts-ViA y Fem Poble. Mientras que UM9-CUP-Construimos se ha abstenido, y el concejal de Vox no ha podido asistir a la sesión plenaria.
El documento de presupuesto también incluye las adendas que recogen las propuestas hechas que se han incorporado a las cuentas por parte de los grupos municipales. En este sentido se ha puesto el acento en la mejora de las redes públicas de servicios, la recogida de residuos, el espacio público, la eficiencia energética y sostenibilidad, la mejora en equipamientos deportivos, la vivienda, la movilidad o el patrimonio cultural, entre otros.
Se trata de un presupuesto que tiene como objetivo garantizar los derechos y la igualdad de oportunidades de la ciudadanía. Así, pretende consolidar y continuar avanzando en los objetivos marcados en los últimos años dirigidos a políticas y acciones que se dispongan al servicio de las personas. En este sentido, más del 50% del gasto generado por el ayuntamiento se dedicará a prioridades como la vivienda, los servicios sociales o la educación.
El presupuesto municipal tiene 5 objetivos principales:
- Garantizar los derechos básicos a la ciudadanía y la igualdad de oportunidades.
- Favorecer el alquiler social y el acceso a la vivienda (para personas jóvenes, mayores, familias vulnerables…).
- Instruir e implantar nuevas medidas medioambientales. Trabajar en la sostenibilidad, en el cuidado del medio ambiente y en la consolidación de la transición energética con el fin de construir un futuro más sostenible.
- Luchar contra el desempleo y favorecer el comercio local y el emprendimiento, apoyando la generación de empleo, y a nuevas formas de economía.
- Mejorar el espacio público como primer entorno de convivencia.
Este presupuesto se incrementa en 765.000 euros en Servicios Sociales, Vivienda y Educación. Concretamente, el incremento en Servicios Sociales se traduce en 279.000 euros (haciendo un total de 4.318.000 euros). En el caso de las políticas de vivienda, supone un aumento 156.000 euros (en total son 671.000 euros), y en educación se destinarán 330.000 euros más respecto al año anterior (haciendo un total de 3.767.000 euros).
El gasto previsto, por capítulos
El capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios para el año 2025 asciende a un total de 13.626.640 euros, que supone un incremento de 1.095.184 euros respecto al año 2024. Los incrementos más significativos serían los siguientes:
- Incremento a Servicios Sociales: 135.000 euros, debido al aumento en el Servicio de Atención a la Dependencia (SAD) y apoyar en temas de vulnerabilidad energética.
- Incremento en Educación: 132.000 euros, básicamente dirigido a las guarderías y al bienestar emocional.
- Incremento a Inclusión: 20.000 euros.
- Incremento en políticas de Igualdad de Género, Feminismos LGTBIQ+: 145.000 euros, a razón de la ampliación que se produce en servicios de acompañamiento y el edificio Can Salvador.
- Incremento en servicios de Juventud: 32.000 euros, por la implantación del Plan Director de Juventud.
- Incremento en Espacio Público: 122.000 euros, con el fin de reforzar los servicios de jardinería, de limpieza y de mantenimiento de edificios e infraestructuras.
- Incremento en el departamento de Deportes: 185.000 euros, para la gestión de los equipamientos y promoción deportiva.
- Incremento a los servicios de Cultura: 20.000 euros, para la promoción cultural.
- Incremento a Medio Ambiente, Sostenibilidad y Transición Energética: 16.000 euros, para realizar estudios e implantaciones de las diferentes acciones relacionadas con sostenibilidad y energías renovables.
- Incremento a Consumo: 18.000 euros.
- Incremento en servicios de Promoción Económica: 170.000 euros, para la gestión integral de ferias y promoción económica y turística.
El capítulo de gastos de transferencias corrientes asciende a 6.511.361 euros, proponiendo un incremento de 217.225 euros respecto al año 2024. Los incrementos más significativos serían: los incrementos para Servicios Sociales (31.000 euros) para nuevos convenios; Cooperación Internacional (8.500 euros) para dar cumplimiento al Plan Director: la actualización para dar cobertura a los servicios que presta la Mancomunidad (150.000 euros); Vivienda para temas de gestión (8.000 euros), y los Programas de Empleo del Consejo Comarcal de El Garraf (50.000 euros).
El capítulo de gastos de inversiones reales previsto es de 1.219.615,68 euros. Se proponen incrementos para equipamientos deportivos (250.000 euros) y la compra de vivienda (100.000 euros). En esta dotación económica estaría incluida la inversión ordinaria para hacer pequeñas inversiones distribuidas en diferentes departamentos y los proyectos ganadores de presupuestos participativos. Cabe recordar que las grandes inversiones se incorporan al Plan de Reactivación Municipal durante el año 2025.
La dotación económica por el capítulo de gastos de transferencia de capital es de 299.000 euros, con un incremento de 61.000 euros respecto al año 2024. Los conceptos más significativos son:
Nuevo programa de ayudas vivienda – bolsa de vivienda:
- Mantenimiento del programa de ayudas para hacer frente a los efectos del covid-19: 25.000 euros.
- Mantenimiento de las ayudas al comercio: 90.000 euros.
- Mantenimiento ayudas a renovables: 35.000 euros.
Ayudas a la insonorización: 20.000 euros.
El presupuesto aprobado se verá complementado el año que viene, tras el cierre y la correspondiente liquidación del presupuesto de 2024, con la incorporación de remanentes que se dedicarán en gran parte al Plan de Reactivación Municipal.